แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 1 ตุลาคม 256425 ตุลาคม 2021อบต. ศรีถ้อย13. การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต, 13.1 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี, 13.2 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต, 16. มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต, 16.1 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน, ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ CCF 000163 Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine